Возврат товаров поставщику

Документ «Возврат товаров поставщику» предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.

Список возвратов хранится в журнале «Возвраты товаров поставщику», доступном из пункта меню «Документы/Закупки»:

Форма документа «Возврат товаров поставщику»: 

Примечание

Возврат товара поставщику рекомендуется вводить на основании приходной накладной, по которой поступил возвращаемый товар. Такое оформление документа ускорит заполнение (автоматическое заполнение цен поставки, по которым производится возврат, если не оговорены иные условия) и позволит сохранить историю движения товара.

В шапке документа необходимо заполнить реквизиты ФирмаСклад, с которого происходит списание возвращаемого товара, Контрагент, которому товар возвращается, Договор и Дата оплаты.

Документ имеет три закладки.

В табличную часть на закладках «Товары» и «Тара» заносятся сведения о возращенном товаре (и таре, если она есть), количество и цена. 

Табличную часть можно заполнять при помощи кнопки «Подбор». О том, как использовать возможности, предоставляемые этой кнопкой, подробно написано в описании документа «Приходная накладная». К сказанному там можно добавить, что при использовании окна «Подбор номенклатуры в документ «Возврат товаров поставщику» можно также воспользоваться режимом «Подбор по остаткам номенклатуры», который предоставляет удобный вид для просмотра остатков товаров.

В том случае, если оформляется возврат товаров по разным накладным, в ТЧ в колонке «Партия» указывается приходный документ, которым товар был оформлен на склад, в колонке «Документ закупки» указывается приходный документ, на основании которого оформляется возврат (при ведении партионного учета).

Документ подбирается в диалоговом окне «Выбор партии», которое открывается по нажатию на кнопку «…». 

В ТЧ окна выводятся все приходные накладные с этим товаром, по которым на складе числятся остатки. По умолчанию накладные отфильтрованы по договору с поставщиком, указанному в шапке документа возврата. При необходимости пользователь может выбрать другой договор поставщика или удалить фильтр по договору (в этом случае в ТЧ будут выведены все приходные накладные, по которым товар поступил на склад, в том числе и от других контрагентов).

На закладке «Дополнительно» указывается статья затрат, на которую будут списаны затраты (если таковые будут), связанные с возвратом товаров, а также Грузополучатель.

По умолчанию статья затрат соответствует виду создаваемого документа, как в данном примере, но ее можно заменить на любую другую из содержащихся в справочнике «Затраты» (например, на статью «Командировочные расходы»). В дальнейшем, при формировании отчета «Баланс» эти затраты будут суммироваться с аналогичными затратами по другим документам и общим итогом выведены в поле «Затраты» данного отчета.

По кнопке «Печать» формируются печатные формы: ТОРГ-12, Накладная возврата, Накладная возврата (номенклатура поставщика), Товарно-транспортная накладная (ТТН), Справка «Б» к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, Акт возврата и Универсальный передаточных документа (если ведется учет НДС и не введена счет-фактура, то УПД не формируется и выдается сообщение).